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海东市交通运输局2014年部门预算编制说明
来源:    时间:2014年07月14日    

一、部门基本情况

(一)所属单位。机关设行政单位1个,事业单位3个(海东市公路运输管理处、海东市地方海事局、海东工程质量技术监督站),全部为全额补助事业单位。

(二)人员构成。海东市交通运输局行政编制8人,实有在职人数8人,退休人数2人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指市交通运输局为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出。如撤地设市及六盘山区重点项目衔接推进实施工作;全市农村公路建设、管理、养护检查工作、全市农村公路电子地图和项目建设数据库等项目支出。

(一)收入情况。海东市交通运输局本年度预算总收入为169.18万元,比上年减少24.82万元,下降12.8%,减少的主要原因是按照中央八项规定和市委、市政府的要求,厉行节约,降低行政运行成本,市交通运输局压缩办公经费,加之年底职工退休一名。

(二)支出情况。本年度支出预算169.18万元,比上年减少24.82万元,下降12.8%,减少的主要原因是办公经费开支从严控制其中:

按支出项目类别:1、基本支出108.18万元,包括:人员经费支出87.89万元,公用经费支出20.29万元;2、项目支出61万元,包括:商品服务支出61万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出139.27万元,社会保障和就业13.11万元,医疗卫生保障10.66万元,住房保障支出6.14万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出68.82万元,商品和服务支出81.29万元,对个人和家庭的补助支出19.07万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。海东市交通运输局为一般预算财政拨款收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括市交通运输局在职人员工资、公用经费等基本支出和市交通运输局对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括市交通运输局离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映市交通运输局2014年度预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映市交通运输局2014年度部门预算中为完成特定的行政工作任务目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

市交通运输局2014年收支预算总表
单位:万元
收               入支              出
项          目2014年预算项目2014年预算项目(按功能分类)2014年预算项目(按经济分类)2014年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入169.18一.基本支出108.18一.一般公共服务139.27一.工资福利支出68.82
二.上级补助收入 1.人员经费支出87.89二.外交二.商品和服务支出81.29
三、事业收入 2.公用经费支出20.29三.国防三.对个人和家庭的补助19.07
  其中:教育收费收入二.专项支出61.00四.公共安全四.对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入 1.商品和服务支出类项目61.00五.教育五.转移性支出
五.下级单位上缴收入 2.其他资本性支出类项目六.科学技术六.增与
六.其他收入 3.其他支出类项目七.文化体育与传媒七.债务利息支出
三.事业单位经营支出八.社会保障和就业13.11八.债务还本支出
四.上缴上级支出九.社会保险基金支出九.基本建设支出
五.对下级单位补助支出十.医疗卫生10.66十.其他资本性支出
六.其他支出十一.节能环保十一.贷款转贷及产权参股
十二.城乡社区事务十二.其他支出
十三.农林水事务
十四.交通运输
十五.资源勘探电力信息等事务
十六.商业服务业等事务
十七.金融监管等事务支出
十八.地震灾后恢复重建支出
十九.援助其他地区支出
二十.国土资源气象等事务
二十一.住房保障支出6.14
二十二.粮油物资储备事务
二十三.预备费
二十四.国债还本付息支出
二十五.其他支出
二十六.转移性支出
本 年  收 入 合 计169.18本 年  支 出 合 计169.18本 年  支 出 合 计169.18本 年  支 出 合 计169.18
九.用事业基金弥补收支差额七.结转下年二十五.结转下年十二.结转下年
十.上年结余
收   入    总   计169.18支   出   总   计169.18支   出   总   计169.18支   出   总   计169.18

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

市交通运输局2014年支出预算分类汇总表
单位:万元
科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金公共预算财政拨款(补助)收入上级补助
  收入
事业收入事业单位
  经营收入
下级单位
  上缴收入
其他
  收入
用事业基金弥补的收支差额
金额其中:教育收费
********12345678910
合计169.18169.18
市交通运输局169.18169.18
2140101行政运行139.27139.27
20805事业单位离退休13.1113.11
2080502   事业单位离退休13.1113.11
210医疗卫生10.6610.66
21005  医疗保障10.6610.66
2100501   行政单位医疗10.6610.66
221住房保障支出6.146.14
22102   住房改革支出6.146.14
2210201    住房公积金6.146.14