中共海东市直属机关工作委员会2015年部门预算编制说明 一、部门基本情况 (一)所属单位。机关设行政单位1个。 (二)人员构成。行政编制5人,实有在职人数4人,离休人数1人,退休人数6人。 二、收支预算总表说明(表1) 按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指—党的群众路线教育实践活动。 (一)收入情况。市直机关工委本年度预算总收入为146.1万元。 (二)支出情况。本年度支出预算146.1万元。其中: 按支出项目类别:1、基本支出146.1万元,包括:人员经费支出117.85万元,公用经费支出28.25万元; 按支出功能分类科目:一般公共服务支出146.1万元; 按支出经济分类科目:工资福利支出64.76万元,商品和服务支出28.25万元,对个人和家庭的补助支出53.09万元。 三、支出预算分类汇总表说明(表2) 本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。 (一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。 (二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括市本级部门在职人员工资、公用经费等基本支出和本级部门对全市系统专项业务等方面的项目支出。 三、支出预算总表说明(表3) 本表按功能分类科目编制,反映本级部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中2、3、4项反映基本支出预算安排情况。 四、项目支出预算表说明(表4) 本表按功能分类科目和资金来源编制,反映本级部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。 中共海东市直属机关工作委员会 2015年10月28日 |