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海东市委统战部(民宗局)2016年部门预算编制说明
来源:    时间:2016年04月18日    

一、部门基本情况

(一)所属单位。机关设行政单位1

(二)人员构成。行政编制16人,事业编制4人,实有在职人数26人,退休人数7人。

二、收支预算总表说明(表1)

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指统战部(民宗局)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如民主党派工作经费、党外人士工作经费等项目支出。

(一)收入情况。海东市委统战部(民宗局)本年度预算总收入为395.47万元,比上年增加44.32万元,增长12.62%,增加的主要原因是工资性支出增加以及专项经费增加

(二)支出情况。本年度支出预算395.47万元,比上年增加44.32万元,增长12.62%,其中:

按支出项目类别:1、基本支出313.47万元,包括:人员经费支出267.97万元,公用经费支出45.5万元;2、项目支出82万元,包括:商品服务支出82万元;

按支出功能分类科目:一般公共服务支出319.41元,社会保障和就业支出31.39万元,医疗卫生支出25.83,住房保障支出18.84万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出,170.78万元,商品和服务支出127.51万元,对个人和家庭的补助支出97.18万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2)

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)资金来源。一般预算财政拨款(补助)收入,是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)。一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括我部在职人员工资、公用经费等基本支出和我部对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括统战部离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明(表3)

本表按功能分类科目编制,反映统战部年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明(表4)

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映统战部年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

五、“三公”经费支出预算表说明(表5)

本表按资金来源编制,反映统战部年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的经费支出预算安排情况(因财政部门上年决算数尚未批复,仅公开2016年预算数)。