海东市中心血站部门概况 海东市中心血站建于2002年9月,2003年4月1日正式投入运行,至此海东市的血液管理工作走上了统一管理血源、统一采血、统一供血的工作轨道。海东市中心血站肩负着海东市一区五县的采供血、成分血制备、输血技术咨询与指导、无偿献血推广、献血者招募等服务工作,年供血量将达2吨。 海东市中心血站是不以盈利为目的社会公益性事业单位。内设献血服务科、血液制备供应科、质控科、综合办公室等科室;现有工作人员23名,在职人员12名,退休人员3名。其余为临聘人员。截至目前全站工作人员参加了全国采供血机构上岗资格考试,均取得上岗资格。本站固定资产约400余万元,拥有美国百特公司CS3000PLUS全自动血细胞分离机、日本日立CR-7型低温大容量离心机、HELMER血小板振荡保存箱、Haier血液滤白柜、HDME-1A医用病毒灭活箱、三洋-50℃低温速冻冰箱、ROSWen-20℃医用低温箱、SW-CJ医用洁净工作台、海尔血液储存冰箱、MultisKan MK3酶标仪、半自动生化分析仪、血球分析仪等先进设备;有采血车1辆,送血车3辆。 海东市中心血站自成立以来,认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》等法律法规,通过多种渠道大力开展无偿献血和成分输血宣传活动,使我市无偿献血、成分输血实现了质的飞跃,无偿献血率达到并保持在100%,成分输血率保持在98%,尤其在08、09年度相继开展了血液白细胞滤除技术,血浆病毒灭活技术,为保障海东市广大人民群众的身体健康,促进社会精神文明建设发挥了重要作用,为海东市卫生事业做出了应有的贡献。 海东市中心血站主要职能 中心血站应当设置在设区的市。其主要职责是: (一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作; (二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制; (三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制; (四)承担卫生行政部门交办的任务。
第二部分 海东市中心血站2013年度部门决算表 | 表1 | 海东市中心血站2013年收支决算总表 | 单位:万元 | 收 入 | 支 出 | 资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | 一.财政拨款(补助)收入 | 66 | 一.基本支出 | | 一.一般公共服务 | | 一.工资福利支出 | 139 | 二.上级补助收入 | | 1.人员经费支出 | | 二.外交 | | 二.商品和服务支出 | 166 | 三.事业收入 | 291 | 2.公用经费支出 | | 三.国防 | | 三.对个人和家庭的补助 | 24 | 其中:教育收费收入 | | 二.项目支出 | | 四.公共安全 | | 四.对企事业单位的补贴 | | 四.事业单位经营收入 | | 1.商品和服务支出类项目 | | 五.教育 | | 五.转移性支出 | | 五.下级单位上缴收入 | | 2.其他资本性支出类项目 | | 六.科学技术 | | 六.赠与 | | 六.其他收入 | | 3.其他支出类项目 | | 七.文化体育与传媒 | | 七.债务利息支出 | | | | 三.经营支出 | | 八.社会保障和就业 | | 八.债务还本支出 | 10 | | | 四.上缴上级支出 | | 九.社会保险基金支出 | | 九.基本建设支出 | | | | 五.对下级单位补助支出 | | 十.医疗卫生 | 357 | 十.其他资本性支出 | 18 | | | 六.其他支出 | | 十一.节能环保 | | 十一.贷款转贷及产权参股 | | | | | | …… | | | | 本年收入合计 | 357 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | 357 | 本年支出合计 | 357 | 九.用事业基金弥补收支差额 | | 七.结转下年 | | 二十五.结转下年 | | 十二.结转下年 | | 十.上年结转和结余 | | | | | | | | 基本支出结转和结余 | | | | | | | | 其中:财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | | | | | | | | 其中:财政拨款结转和结余 | | | | | | | | 收 入 总 计 | 357 | 支 出 总 计 | | 支 出 总 计 | | 支 出 总 计 | |
表2 | 海东市中心血站2013年支出决算分类汇总表 | 单位:万元 | 科目编码 | 功能 分类 科目 名称 | 资金来源 | 总计 | 公共 预算 财政 拨款 (补助) 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 210 | 04 | 06 | 合计 | 357 | 66 | | 291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表3 | | 海东市中心血站2013年支出决算总表 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 210 | 04 | 06 | | 357 | 139 | 24 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表4 | | 海东市中心血站2013年项目支出决算表 | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | | 总计 | 公共预算财政拨款补助)收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业 单位 经营 收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | | 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | | 小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海东市中心血站2013年度部门决算情况说明 一、关于2013年度部门决算收支情况总体说明 海东市中心血站2013年度收入总决算为357万元,支出总决算357万元。比2012年收入总决算增30万元。主要原因是:各医院用血量及其他各血站调血量增加。比2012年支出总决算增75万元。主要原因是:各临床用血单位的用血量在逐年增加,这样,成本也在不断上升,另外一部分款用于支付办公楼建筑款及贷款。 (一)收入总计357万元。包括: 1、财政拨款收入66万元,为省财政当年拨付资金。 2、事业收入291万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (二)支出总计357万元。包括: 1、医疗卫生(类) 支出347万元,主要用于⑴单位运行成本;⑵人员支出;⑶办公楼建筑款及贷款。 2、住房保障支出(类)支出10万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。 二、 关于2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出66万元,占本年支出总计的18%。2013年决算数比2012年增加12万元,主要原因:差额部分人员支出。 (二)财政拨款支出决算构成情况。2013年66万元财政拨款用于以下方面:医疗卫生(类)支出56万元,占84%;住房保障支出(类)支出10万元,占16%。 |