海东市委组织部2014年度部门决算 市委组织部2014年部门决算公开目录 第一部分 组织部部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 组织部2014年度部门决算表 一、组织部2014年收支决算总表 二、组织部2014年公共预算财政拨款支出决算表 三、组织部2014年政府性基金拨款支出决算表 第三部分 组织部2014年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 负责全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理等方面的指导、组织、管理工作;负责全市领导班子和干部队伍建设(公务员队伍建设)的宏观管理。对市委管理的领导班子和领导干部的换届、调整、任免等提出建议;负责全市领导班子和领导干部年度目标责任(绩效)考核工作;负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观管理;负责全市干部教育培训工作;负责全市干部监督工作的宏观指导,对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督;负责全市离退休干部工作;承办市委、省委组织部交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数29人,其中在职人员23退休人员6人。 第二部分 组织部2014年度部门决算表 表1: 2014年度收入支出决算总表 | 单位: | | | | | | 单位:万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | 栏次 | | 2 | 栏次 | | 4 | 栏次 | | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 704.84 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 534.26 | 一、基本支出 | 58 | 683.68 | 其中:政府性基金 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | | 人员经费 | 59 | 391.60 | 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | | 日常公用经费 | 60 | 292.08 | 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | | 二、项目支出 | 61 | | 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | | 基本建设类项目 | 62 | | 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | | 行政事业类项目 | 63 | | 六、其他收入 | 7 | 23.94 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | | 三、上缴上级支出 | 64 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 37.84 | 四、经营支出 | 65 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 26.72 | 五、对附属单位补助支出 | 66 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | | | 67 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | | 支出经济分类 | 68 | — | | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | | 基本支出和项目支出合计 | 69 | 683.68 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | | 工资福利支出 | 70 | 211.56 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | | 商品和服务支出 | 71 | 274.11 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | | 对个人和家庭的补助 | 72 | 180.04 | | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | | 对企事业单位的补贴 | 73 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | | 赠与 | 74 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | | 债务利息支出 | 75 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | | 基本建设支出 | 76 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | | 其他资本性支出 | 77 | 17.97 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 55 | | 贷款转贷及产权参股 | 78 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 56 | 84.86 | 其他支出 | 79 | | | 23 | | | 57 | | | 80 | | 本年收入合计 | 24 | 728.78 | 本年支出合计 | 81 | 683.68 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 82 | | 年初结转和结余 | 26 | | 交纳所得税 | 83 | | 基本支出结转 | 27 | | 提取职工福利基金 | 84 | | 项目支出结转和结余 | 28 | | 转入事业基金 | 85 | | 经营结余 | 29 | | 其他 | 86 | | | 30 | | 年末结转和结余 | 87 | 45.10 | | 31 | | 基本支出结转 | 88 | 45.10 | | 32 | | 项目支出结转和结余 | 89 | | | 33 | | 经营结余 | 90 | | 总计 | 34 | 728.78 | 总计 | 91 | 728.78 | | 表2: | | | | | | | | 组织部2014年公共预算财政拨款支出决算表 | | 单位: | | | | | | 单位:万元 | | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 类 | 款 | 项 | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | | 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 534.26 | 534.26 | | | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 37.84 | 37.84 | | | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 26.72 | 26.72 | | | 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 84.86 | 84.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表3: 2014年政府性基金支出决算表 单位: 单位:万元 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | ** | ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第三部分 2014年度部门决算情况说明 关于组织部2013年度部门决算收支情况总体说明 (一)收入总计728.78万元。包括: 1、财政拨款收入704.84万元,为财政当年拨付资金。 2、其他收入23.94万元,为其他收入资金。 3、年末结转和结余45.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包其他收入的结转和结余。 (二)支出总计683.68万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出534.26万元,主要用于保障本单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、社会保障和就业(类)支出37.84万元,主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 3、医疗卫生(类)支出26.72万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。 4、其他支出(类)支出84.86万元。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |